陕建十六建公司召开内部控制管工作沟通会议

陕建十六建公司
2025-11-19

为统筹推进 2025 年度内部控制管理工作,强化部门协同联动,2025 年 11 月 14 日,陕西建工第十六建设有限公司法务审计部组织召开 2025 年度内控管理工作沟通协调会议。会议由公司内部审计工作分管领导陈建杰同志主持,各部门负责人、内控工作负责人参加会议。

本次会议对2025年度内部控制管理工作进行安排。内控自评工作要求各部门严格按照《陕西建工第十六建设有限公司内控管理手册》《陕西建工第十六建设有限公司2025年内部控制评价工作方案》进行,结合公司业务特性与管理实际,系统性开展内控自评工作。内控外审工作要求各部门严格按照审计组抽样清单及要求及时提供相关资料。

会议强调,内控外审是检验公司经营管理规范性、防范系统性风险的重要抓手,更是推动公司治理能力提升的重要契机,要积极配合外部审计工作,以审计监督为契机强化合规经营,为公司战略落地与价值持续提升注入持久动力。

此次会议的召开,对2025年内控管理工作,凝聚了工作共识,明确了工作方向,提升了管理效能,为公司高质量发展提供坚实保障。



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